国际电子商情30日讯 自2020年底陷入债务危机后,紫光的一举一动备受业界关注。时至今日未得到妥善解决的债务重组问题,日前终于有了尘埃落定的迹象。
紫光集团29日在官网发布消息称,紫光集团等7家企业实质合并重整案第二次债权人会议暨出资人组会议通过全国企业破产重整案件信息网召开,本次会议设立有财产担保债权组、普通债权组以及出资人组进行分组表决。根据公告结果来看,各组均已表决通过《重整计划(草案)》。
公告指出,前述会议流程主要包括:1. 管理人作执行职务报告;2. 管理人作债权申报和审查情况报告,并由债权人会议核查《债权表(三)》;3. 审计机构作审计工作情况说明;4. 评估机构作评估工作情况说明;5. 管理人介绍《重整计划(草案)》主要内容;6. 管理人回答债权人有关提问;7. 出资人审议表决出资人权益调整方案,债权人审议表决《重整计划(草案)》。
普通债权组中,进行投票的债权人共计1069家,其所代表的债权金额为人民币1240.94亿元,前述1069家债权人全部投票同意,占进行投票的债权人人数的100%,占进行投票的债权金额的100%。未出席本次会议或未在规定时间内投票的债权人12家,其所代表的债权金额为人民币135.78亿元。综合以上投票情况,普通债权组中,1069家债权人投票同意,占出席会议的该组债权人人数的99.72%,其所代表的债权额占该组债权总额的90.14%。普通债权组表决通过《重整计划(草案)》。
有财产担保债权组中,6家债权人投票同意,占出席会议的该组债权人人数的100%,其所代表的债权额占该组债权总额的100%。有财产担保债权组表决通过《重整计划(草案)》。
根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律规定,各表决组均已表决通过《重整计划(草案)》,管理人后续将依法向北京一中院提出裁定批准《重整计划(草案)》的申请。
-紫光重整风波回顾
12月10日,紫光集团管理人披露紫光集团重整方案,紫光集团重整投资方由智路资本和建广资产牵头,长城资产、湖北科投、珠海华发和河北产投等组成联合体,出资 600亿元承接重整后的紫光集团全部股权,依法与战略投资者推进重整投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。其中,联合体成员湖北科投现金出资51亿元收购长江存储项目资产并承接与长江存储相关的担保责任。根据草案给出的支付安排,投资人已向管理人支付的15亿元战投招募保证金和20亿元履约保证金转为投资款,即投资人需支付剩余投资款514亿元。
12月15日,健坤集团发出公开声明,表示紫光集团的重整方案将直接造成当期734.19亿(未来价值数千亿元)的国有资产流失。智路公司的股东穿透后全部是自然人,自然人李滨是智路公司的大股东,李滨等自然人持有建广公司49%的股权。
12月16日晚,紫光集团管理人在官网发出声明,回应健坤集团的举报信,明确指出紫光集团资不抵债。
12月19日,赵伟国再发《北京健坤投资集团有限公司致紫光集团全体债权人的公开信》建议,紫光集团可以通过产权交易所公开竞价出售紫光集团优质、成熟的股权资产,处置所得不低于1300亿,加上紫光集团账面存量90亿现金,一次性全额清偿全体债权人的全部债权本金和利息。
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